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营业费用内部控制制度审计

营业费用内部控制制度审计

营业费用内部控制制度审计它是指通过调查、测试、研究,来审查和评价营业费用内部控制制度的健全性、有效:和可靠性,以便确定营业费用审计的重点、範围、时间和程式的审计。审计的主要内容:(1)审查营业管理制度是否健全,费用管理是否严密,责任是否明确,费用的支付是有计画等;(2)审查营业费用管理控制制度、办法的执行情况,评价其有效性和合理性,以作为确定营业费用审计的重点、深度和度的依据,作为把握、评价有关会计记录资料真实、可靠程度的依据。

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